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【单选题】甲公司及其子公司(乙公司)2×16年至2×18年发生的有关交易或事项如下: (1)2×16年12月25日,甲公司与乙公司签订设备销售合同,将生产的一台A设备销售给乙公司,售价(不含值税)为500万元。2×16年12月31日,甲公司按合同约定将A设备交付乙公司,并收取价款。A设备的成本为400万元,未计提存货跌价准备。乙公司将购买的A设备作为管理用固定资产,并于交付当日投入使用。乙公司采用年限平均法计提折旧,预计A设备尚可使用5年,预计净残值为零。 (2)2×18年12月31日,乙

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https://www.zuixu.com/paizhao/ask-9365948.html更新:2021-10-22

【2019年·单选题】甲公司适用的企业所得税税率为25%,20×9年6月30日,甲公司以3 000万元(不含值税)的价格购入一套环境保护专用设备,并于当月投入使用。按照企业所得税法的相关规定,甲公司对上述环境保护专用设备投资额的10%可以从当年应纳税额中抵免,当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度抵免。20×9年度,甲公司实现利润总额1 000万元。假定甲公司未来5年很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减,不考虑其他因素,甲公司20×9年度利润表中应当列报的所得税费用金额是(

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https://www.zuixu.com/paizhao/ask-9365983.html更新:2021-10-22

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